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보상관리 · 급여기본
최종 수정 2026-08-10

급여계좌관리

직원의 급여이체·상여이체·퇴직금이체 등에 사용하는 계좌정보를 계좌구분별로 등록·관리하는 화면입니다. 계좌 변경 시에는 기존 행을 수정하는 대신 새 행을 추가하는 방식으로 시작일자·종료일자 이력을 남기며, 이렇게 쌓인 계좌 이력은 은행이체파일 생성과 급여이체의 기준 데이터로 사용됩니다. 계좌번호는 개인정보 보호를 위해 암호화 저장되고, 별도 권한이 없으면 화면에는 마스킹(****-****-****)으로 표시됩니다.

한눈에 보기

메뉴 위치보상관리 > 급여기본 > 급여계좌관리
필요 권한시스템 관리자 · 보상 담당(등록·수정) — 계좌번호 평문 확인은 별도 부여된 권한자만 가능
선행 설정계좌구분·은행 공통코드 등록, 급여마스터생성으로 대상 직원의 급여마스터 사전 등록
관련 메뉴급여마스터생성 · 은행이체파일 · 급여계산

화면 구성

급여계좌관리 화면

검색 조건

항목설명
기준일자해당 시점에 유효한 계좌 이력을 조회합니다. 기본값은 오늘입니다.
계좌구분급여계좌, 상여계좌, 퇴직금계좌 등 용도별 구분으로 좁혀 조회합니다.
은행등록된 은행명 중에서 선택해 조회 범위를 제한합니다.
직원 검색사번이나 성명으로 특정 직원의 계좌만 조회합니다. 미선택 시 권한 범위 전체가 조회됩니다.

버튼

버튼동작
조회기준일자·계좌구분·은행·직원 조건으로 계좌 이력을 불러옵니다.
입력 / 복사새 계좌 행을 추가하거나 선택 행을 복사합니다.
저장변경분을 반영합니다. 같은 직원·같은 계좌구분에 새 시작일자로 행을 추가하면 직전 행의 종료일자가 자동으로 보정됩니다.
삭제선택한 계좌 행을 삭제합니다.
양식다운로드 / 업로드엑셀 양식으로 계좌정보를 일괄 등록·변경합니다.
다운로드조회된 목록을 엑셀로 내려받습니다(계좌번호는 마스킹 적용).

목록의 주요 항목

항목설명
직원번호 / 성명 / 소속 / 직위계좌 소유 직원의 기본 인사정보입니다.
계좌구분급여, 상여, 퇴직금 등 계좌 용도입니다. 신규 입력 시에만 편집할 수 있습니다.
은행명 / 계좌번호실제 이체에 사용되는 은행과 계좌번호입니다. 계좌번호는 암호화 저장되며, 권한이 없으면 마스킹 표시됩니다.
예금주계좌 명의자 이름입니다. 본인 또는 배우자 등 명의가 다를 수 있습니다.
시작일자 / 종료일자계좌의 적용기간입니다. 시작일자는 신규 입력 시에만 편집할 수 있고, 종료일자는 기본값이 9991-12-31입니다.
비고계좌 변경 사유 등을 기록합니다.

사용 절차

1. 신규 계좌 등록하기

  1. 기준일자를 지정하고 [조회]해 해당 직원의 등록 여부를 확인합니다.
  2. [입력]으로 행을 추가하고 직원번호·계좌구분·은행명·계좌번호·예금주를 입력합니다.
  3. 시작일자(보통 입사일)와 종료일자를 지정합니다.
  4. [저장]을 누르면 다음 회차 급여계산부터 이 계좌로 이체됩니다.

2. 계좌 변경하기(은행·계좌번호 변경)

  1. 기준일자로 조회해 해당 직원의 현재 행을 확인합니다.
  2. [입력]으로 새 행을 추가하고, 새 은행·계좌번호와 변경 시행일을 시작일자로 입력합니다.
  3. [저장]하면 기존 행의 종료일자가 새 시작일자 전일로 자동 보정되며, 두 행 모두 이력으로 남습니다.

3. 엑셀로 일괄 등록·변경하기

  1. 대상 직원을 조회한 뒤 [양식다운로드]로 엑셀 양식을 받습니다.
  2. 계좌정보를 작성해 [업로드]하고 미리보기로 확인합니다.
  3. [저장]으로 일괄 반영합니다.

계좌 변경은 기존 행을 직접 고치기보다 새 행을 추가하는 방식이 표준입니다. 같은 직원·같은 계좌구분에서 시작일자가 다른 새 행을 저장하면 시스템이 직전 행의 종료일자를 자동으로 정리해, 과거 회차의 이체 내역을 그대로 추적할 수 있습니다.

유의사항

반드시 확인해 주세요

  • 계좌구분·은행 코드는 사전 등록이 필요합니다. 시스템관리 > 환경설정 > 코드관리에서 관리자가 먼저 등록해야 화면 콤보에 나타납니다.
  • 동일 직원·동일 계좌구분에서는 시작일자가 겹치는 두 행을 등록할 수 없습니다. 계좌 변경 시 새 행을 추가하는 방식으로 이력을 남기세요.
  • 계좌번호는 암호화 저장되어 마스킹으로 표시될 수 있습니다. 평문 확인·수정이 필요하면 권한 보유자(보통 시스템 관리자·보상 담당)에게 문의하세요.
  • 계좌정보가 정확해야 급여이체가 정상 처리됩니다. 입력 오류는 시스템에서 검증되지 않으며, 실제 이체 단계에서 실패로 나타납니다.
  • 계좌가 없는 직원은 은행이체파일 생성 시 대상에서 제외됩니다. 회차 마감 전에 반드시 누락 여부를 점검하세요.

자주 묻는 질문

한 직원이 급여계좌와 상여계좌를 따로 쓸 수 있나요?

가능합니다. 계좌구분을 다르게 지정해 각각 등록하면 됩니다. 같은 계좌구분 안에서만 기간 중복이 차단됩니다.

계좌번호가 --**** 로 보여요. 왜 그런가요?

계좌번호는 개인정보 보호를 위해 암호화 저장되며, 별도로 부여된 권한이 있는 사용자만 평문으로 볼 수 있습니다. 확인이 필요하면 보상 담당자에게 문의하세요.

계좌를 변경하면 기존 행은 어떻게 되나요?

같은 직원·같은 계좌구분에서 새 시작일자로 행을 추가해 저장하면, 기존 행의 종료일자가 새 시작일자 전일로 자동 갱신됩니다. 두 행 모두 보존되어 이력 추적이 가능합니다. 다만 자동 보정은 3초 이내에 본인이 변경한 행에만 적용되므로, 시간이 지난 뒤 저장하거나 다른 사용자가 저장한 행에는 동작하지 않을 수 있습니다. 자동 보정이 되지 않았다면 종료일자를 직접 수정한 뒤 다시 저장하세요.

급여계좌가 없는 직원은 급여계산이 안 되나요?

급여계산 자체는 정상적으로 진행됩니다. 다만 은행이체파일을 만들 때 계좌가 없는 직원은 이체 대상에서 빠지므로, 계좌 등록 후 이체파일을 다시 생성해야 합니다.

은행 목록에 없는 은행을 추가하려면 어떻게 하나요?

시스템관리 > 환경설정 > 코드관리에서 은행코드를 추가로 등록하면 화면 콤보에 반영됩니다.

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